| 10/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFIL DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 3.385,80 |
- Data
- 10/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.385,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFIL DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE
- Empenho
- 5278 · Material de Consumo
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| 16/12/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFILDE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO . | R$ 2.764,00 |
- Data
- 16/12/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.764,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFILDE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO .
- Empenho
- 9134 · Material de Consumo
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| 04/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 12.497,10 |
- Data
- 04/11/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 12.497,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- Empenho
- 7792 · Material de Consumo
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| 04/11/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | R$ 3.872,06 |
- Data
- 04/11/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.872,06
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
- Empenho
- 7790 · Material de Consumo
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| 30/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | R$ 1.355,60 |
- Data
- 30/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.355,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS.
- Empenho
- 7625 · Material de Consumo
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| 10/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHO E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | R$ 1.855,83 |
- Data
- 10/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.855,83
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHO E SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE TONER PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
- Empenho
- 7237 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO | R$ 1.376,34 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.376,34
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO
- Empenho
- 7187 · Material de Consumo
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNCIPIO | R$ 2.198,43 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.198,43
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNCIPIO
- Empenho
- 7186 · Material de Consumo
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 4.880,49 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.880,49
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 7184 · Material de Consumo
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 21.978,10 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 21.978,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
- Empenho
- 7183 · Material de Consumo
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFIL DE TINTA DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.760,00 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.760,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFIL DE TINTA DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 7182 · Material de Consumo
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS | R$ 1.609,84 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.609,84
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS
- Empenho
- 7181 · Material de Consumo
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.991,44 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.991,44
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Empenho
- 7180 · Material de Consumo
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| 07/10/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER C/TROCA DE PEÇAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, | R$ 1.615,00 |
- Data
- 07/10/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.615,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER C/TROCA DE PEÇAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,
- Empenho
- 7178 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 17/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE UM SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL | R$ 149,00 |
- Data
- 17/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 149,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE UM SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL
- Empenho
- 6407 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 17/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 1.499,50 |
- Data
- 17/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.499,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE 10(DEZ) RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- Empenho
- 6396 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | R$ 1.456,32 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.456,32
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- Empenho
- 6208 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA SESECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 149,00 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 149,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA SESECRETARIA DE AGRICULTURA
- Empenho
- 6207 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA , 04 SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER C/TROCA DE PECAS . | R$ 1.740,00 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.740,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA , 04 SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER C/TROCA DE PECAS .
- Empenho
- 6206 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SITEMA OPERACIONAL . | R$ 447,00 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 447,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SITEMA OPERACIONAL .
- Empenho
- 6205 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 3.165,70 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.165,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS
- Empenho
- 6204 · Equipamentos e Material Permanente
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | R$ 3.165,70 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.165,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
- Empenho
- 6203 · Equipamentos e Material Permanente
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 1.451,00 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.451,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Empenho
- 6200 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | R$ 2.072,80 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.072,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE.
- Empenho
- 6198 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILA ,CADASTRO UNICO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 10.180,00 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 10.180,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILA ,CADASTRO UNICO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Empenho
- 6184 · Equipamentos e Material Permanente
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| 20/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | R$ 5.380,55 |
- Data
- 20/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 5.380,55
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
- Empenho
- 5468 · Material de Consumo
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| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.152,90 |
- Data
- 15/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 15.152,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5382 · Material de Consumo
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| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.839,00 |
- Data
- 15/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.839,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5381 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.728,00 |
- Data
- 15/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.728,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5379 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 15/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.443,00 |
- Data
- 15/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.443,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5378 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DISVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.070,52 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.070,52
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DISVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5347 · Material de Consumo
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A DISVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.503,99 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 5.503,99
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A DISVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5345 · Material de Consumo
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.089,98 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.089,98
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5343 · Material de Consumo
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.158,11 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 5.158,11
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5342 · Material de Consumo
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.665,35 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.665,35
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5341 · Material de Consumo
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.548,32 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 8.548,32
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5339 · Material de Consumo
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.613,50 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.613,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5337 · Material de Consumo
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| 13/08/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | R$ 5.354,50 |
- Data
- 13/08/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 5.354,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
- Empenho
- 5335 · Material de Consumo
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| 16/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | R$ 5.587,00 |
- Data
- 16/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 5.587,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
- Empenho
- 4436 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 16/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL. | R$ 4.896,00 |
- Data
- 16/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.896,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL.
- Empenho
- 4433 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 16/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE . | R$ 4.505,00 |
- Data
- 16/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.505,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMATAÇAO DE GABINETE COM INSTALAÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL ,TROCA DE PECAS , SERVINTO E MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSSORA LASER NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE .
- Empenho
- 4432 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 15/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A MAUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | R$ 13.034,45 |
- Data
- 15/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 13.034,45
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A MAUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.
- Empenho
- 4411 · Material de Consumo
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A MAUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 3.036,34 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.036,34
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS A MAUNTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Empenho
- 4354 · Material de Consumo
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.338,70 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.338,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4351 · Material de Consumo
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.298,00 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.298,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4349 · Equipamentos e Material Permanente
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.298,00 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.298,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4348 · Equipamentos e Material Permanente
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03(TRES) NO BREAKS E 5 FONTES ATX DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.637,00 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.637,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03(TRES) NO BREAKS E 5 FONTES ATX DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4347 · Equipamentos e Material Permanente
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ABRANGENTES PELA SECRETARIA DE SAUDE . | R$ 13.016,00 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 13.016,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ABRANGENTES PELA SECRETARIA DE SAUDE .
- Empenho
- 4346 · Material de Consumo
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | R$ 3.074,60 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.074,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE .
- Empenho
- 4345 · Material de Consumo
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| 11/07/2025 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.022,15 |
- Data
- 11/07/2025
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 6.022,15
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA (TINTAS PARA IMPRESSORA) DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4341 · Material de Consumo
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| 13/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta Epson preto Azul vermelho e Amarelo para impressoras das UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 3.326,40 |
- Data
- 13/12/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.326,40
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta Epson preto Azul vermelho e Amarelo para impressoras das UBS e Secretaria Municipal de Saude de Montadas
- Empenho
- 7009 · Material de Consumo
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| 13/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 2.347,50 |
- Data
- 13/12/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.347,50
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 7008 · Material de Consumo
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| 13/12/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 3.649,00 |
- Data
- 13/12/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.649,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 7007 · Material de Consumo
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| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos fonte atx placa mae memoria 4GB SSD 240GB cabo de rede teclado salim mouse optico e cabo hdmi para manutencao conserttod de maquinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 9.637,25 |
- Data
- 08/10/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.637,25
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos fonte atx placa mae memoria 4GB SSD 240GB cabo de rede teclado salim mouse optico e cabo hdmi para manutencao conserttod de maquinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 5646 · Material de Consumo
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| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson 664 preto amarelo azul e vermelho refil de tinta 554 preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 7.120,00 |
- Data
- 08/10/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.120,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta epson 664 preto amarelo azul e vermelho refil de tinta 554 preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 5645 · Material de Consumo
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| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner compativel toner HP 85A35A36A comptativel toner Bropther compativel para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 4.965,00 |
- Data
- 08/10/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.965,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner compativel toner HP 85A35A36A comptativel toner Bropther compativel para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 5644 · Material de Consumo
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| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamenbto proveniete do fornecimento de produtos de informatica diversos para manutencao e reparos em maquinas das UBS e da Secretaria Municipal de Saude de Montadas | R$ 9.576,30 |
- Data
- 08/10/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.576,30
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamenbto proveniete do fornecimento de produtos de informatica diversos para manutencao e reparos em maquinas das UBS e da Secretaria Municipal de Saude de Montadas
- Empenho
- 5643 · Material de Consumo
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| 08/10/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 8.797,00 |
- Data
- 08/10/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.797,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 5642 · Material de Consumo
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| 14/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 2.976,00 |
- Data
- 14/05/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.976,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 2291 · Material de Consumo
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| 14/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 1.780,00 |
- Data
- 14/05/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.780,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 2290 · Material de Consumo
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| 09/05/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas | R$ 4.249,20 |
- Data
- 09/05/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.249,20
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas
- Empenho
- 2131 · Material de Consumo
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| 05/02/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 vinte e dois refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.977,80 |
- Data
- 05/02/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.977,80
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 vinte e dois refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 467 · Material de Consumo
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| 06/11/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.752,00 |
- Data
- 06/11/2023
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.752,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 4418 · Material de Consumo
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| 04/07/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.497,70 |
- Data
- 04/07/2023
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.497,70
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 2503 · Material de Consumo
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| 26/04/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta e toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Muncipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.272,00 |
- Data
- 26/04/2023
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.272,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta e toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Muncipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 1561 · Material de Consumo
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| 08/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.940,00 |
- Data
- 08/08/2022
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.940,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 3878 · Material de Consumo
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| 08/08/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.486,00 |
- Data
- 08/08/2022
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.486,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 3877 · Material de Consumo
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| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | R$ 3.653,00 |
- Data
- 07/06/2022
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.653,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio.
- Empenho
- 2632 · Material de Consumo
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| 07/06/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.684,00 |
- Data
- 07/06/2022
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.684,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 2631 · Material de Consumo
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| 13/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.170,00 |
- Data
- 13/12/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.170,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 5346 · Material de Consumo
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| 13/12/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras das Unidades Baiscas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e demais departamentos da secretaria Municipal de Saude de Montadas. | R$ 6.665,00 |
- Data
- 13/12/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.665,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras das Unidades Baiscas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e demais departamentos da secretaria Municipal de Saude de Montadas.
- Empenho
- 5345 · Material de Consumo
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recliclagem de cartuchos de toner e troca de colindros de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.150,00 |
- Data
- 22/09/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.150,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recliclagem de cartuchos de toner e troca de colindros de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 3944 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.297,00 |
- Data
- 22/09/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.297,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 3943 · Material de Consumo
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de toners para para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.455,00 |
- Data
- 22/09/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.455,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de toners para para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 3942 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 22/09/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 2.385,00 |
- Data
- 22/09/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.385,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 3941 · Material de Consumo
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| 10/09/2021 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 000.006.949. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONECIMENTO DE DIVIDANº 00171/2020, FIRMADO EM 18/06/2021. | R$ 9.998,50 |
- Data
- 10/09/2021
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 9.998,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 000.006.949. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONECIMENTO DE DIVIDANº 00171/2020, FIRMADO EM 18/06/2021.
- Empenho
- 3312 · Despesas de Exercícios Anteriores
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| 14/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 3.392,00 |
- Data
- 14/07/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.392,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 2901 · Material de Consumo
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| 14/07/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 3.802,00 |
- Data
- 14/07/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.802,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 2900 · Material de Consumo
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| 11/05/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 5.470,00 |
- Data
- 11/05/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 5.470,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 1931 · Material de Consumo
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| 07/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | R$ 1.539,00 |
- Data
- 07/01/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.539,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 14 · Material de Consumo
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| 07/01/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.485,00 |
- Data
- 07/01/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.485,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 13 · Material de Consumo
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| 07/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 09 nove cartuchos de toner e troca de 04 quatro cilindrtos de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 945,00 |
- Data
- 07/10/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 945,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 09 nove cartuchos de toner e troca de 04 quatro cilindrtos de impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 4090 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 07/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 22 vinte e dois cartuchos de toners e troca de 05 dcinco cilindros de impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 2.095,00 |
- Data
- 07/10/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.095,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 22 vinte e dois cartuchos de toners e troca de 05 dcinco cilindros de impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 4089 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 07/10/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 28 vinte e oito refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho 03 três foto condutor Brother e 14 quatorze cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 4.609,00 |
- Data
- 07/10/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.609,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 28 vinte e oito refis de tinta Epson 664 preto amarelo azul e vermelho 03 três foto condutor Brother e 14 quatorze cartuchos de toner para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 4088 · Material de Consumo
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| 27/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000006751. | R$ 3.683,69 |
- Data
- 27/08/2020
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 3.683,69
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000006751.
- Empenho
- 3147 · Material de Consumo
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| 26/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTRINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.750. | R$ 5.446,90 |
- Data
- 26/08/2020
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 5.446,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTRINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.750.
- Empenho
- 7001905 · Material de Consumo
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| 26/08/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº006.749. | R$ 736,75 |
- Data
- 26/08/2020
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 736,75
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº006.749.
- Empenho
- 3000785 · Material de Consumo
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| 15/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 09 (nove) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 885,00 |
- Data
- 15/07/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 885,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 09 (nove) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 2850 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 15/07/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) refis de tinta Epson 664 (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.780,00 |
- Data
- 15/07/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.780,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) refis de tinta Epson 664 (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 2849 · Material de Consumo
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) refis de tinta (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade. | R$ 712,00 |
- Data
- 25/05/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 712,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) refis de tinta (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade.
- Empenho
- 2074 · Material de Consumo
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados no conserto de 02 (dois) tanques de tinta de impressoras da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, deste Municipio. | R$ 360,00 |
- Data
- 25/05/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 360,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados no conserto de 02 (dois) tanques de tinta de impressoras da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, deste Municipio.
- Empenho
- 2073 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 02 (dois) cartuchos de toners para impressoras da Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | R$ 185,00 |
- Data
- 25/05/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 185,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 02 (dois) cartuchos de toners para impressoras da Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade.
- Empenho
- 2072 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 25/05/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 08 (oito) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | R$ 740,00 |
- Data
- 25/05/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 740,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 08 (oito) cartuchos de toners e troca de 02 (dois) cilindros de impressoras das Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas.
- Empenho
- 2071 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 13/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17 Dezessete) refis de tinta 664 Epson (preto, amarelo, azul e verde) e 01 (um) foto condutpr brother para impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.672,00 |
- Data
- 13/03/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.672,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17 Dezessete) refis de tinta 664 Epson (preto, amarelo, azul e verde) e 01 (um) foto condutpr brother para impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 1104 · Material de Consumo
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| 13/03/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 15 (quinze) toner HP 85A, HP 83A, Toner Brtother e troca de 04 (quatro) colindros de impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.485,00 |
- Data
- 13/03/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.485,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos pretados na reciclagem de 15 (quinze) toner HP 85A, HP 83A, Toner Brtother e troca de 04 (quatro) colindros de impressoras da Secretarisa Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 1103 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.419,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.419,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 0004055
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) resmas de papel A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 1.245,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.245,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) resmas de papel A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 0004054
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 712,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 712,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio.
- Empenho
- 0004046
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta para impressora Epson 664 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | R$ 1.068,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.068,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta para impressora Epson 664 do Gabinete do Prefeito deste Municipio.
- Empenho
- 0002583
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) HD externo de 1TB Toshiba para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | R$ 489,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 489,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) HD externo de 1TB Toshiba para o Gabinete do Prefeito deste Municipio.
- Empenho
- 0002582
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner e cartuchos de tinta para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | R$ 2.309,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.309,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner e cartuchos de tinta para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas.
- Empenho
- 0001608
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | R$ 1.971,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.971,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio.
- Empenho
- 0001601
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35 (trinta e cinco) toners remanufaturados HP 85A, para impressoras das Unidades B?sicas e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas. | R$ 4.165,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.165,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 35 (trinta e cinco) toners remanufaturados HP 85A, para impressoras das Unidades B?sicas e Secretaria Municipal de Sa?de de Montadas.
- Empenho
- 0004326
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) toners remanufaturados HP 85A e 13 (treze) toner remanufaturados HP 1610, para impressoras das Escolas municipais e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas. | R$ 3.938,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.938,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) toners remanufaturados HP 85A e 13 (treze) toner remanufaturados HP 1610, para impressoras das Escolas municipais e Secretaria Municipal de Educa??o de Montadas.
- Empenho
- 0004325
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE. | R$ 2.820,40 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 2.820,40
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE.
- Empenho
- 7001380
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | R$ 2.820,40 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 2.820,40
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
- Empenho
- 7001379
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 004.433. | R$ 3.002,90 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 3.002,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 004.433.
- Empenho
- 3000541
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | R$ 5.916,30 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 5.916,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
- Empenho
- 3000430
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3000417 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTA FISCAL N°4349 | R$ 0,20 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 0,20
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3000417 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTA FISCAL N°4349
- Empenho
- 3000427
|
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTA FISCAL N°4349 | R$ 6.278,20 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 6.278,20
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NOTA FISCAL N°4349
- Empenho
- 3000417
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOTA FISCAL N°4348 | R$ 14.649,60 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 14.649,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOTA FISCAL N°4348
- Empenho
- 3000416
|
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOTA FISCAL N°4347 | R$ 11.492,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 11.492,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOTA FISCAL N°4347
- Empenho
- 3000415
|
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)NOTEBOOK,02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESJET,01(UMA)MPRESSORA LASER JET PRO HP,02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL E 01(UM)PROJETOR DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | R$ 14.600,70 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 14.600,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)NOTEBOOK,02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL DESJET,01(UMA)MPRESSORA LASER JET PRO HP,02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL E 01(UM)PROJETOR DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA.
- Empenho
- 3000365
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04 (quatro) cartuchos, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 00020349/2014. | R$ 109,80 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 109,80
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 04 (quatro) cartuchos, destinados a Manutencao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 00020349/2014.
- Empenho
- 0700023
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CD-R VIRGEM DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES,CONFORME NOTA FISCAL N.1864/2013. | R$ 27,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 27,00
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CD-R VIRGEM DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES,CONFORME NOTA FISCAL N.1864/2013.
- Empenho
- 0104557
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N.20167/2013. | R$ 105,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 105,00
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N.20167/2013.
- Empenho
- 0104556
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | R$ 83,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 83,00
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.
- Empenho
- 0102119
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | R$ 83,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 83,00
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.
- Empenho
- 0102118
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