| 03/09/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um autoclave Vitale Class 21 Inox e 01 um micro motor Marathon m3 para esterilizacao de instrumentos de uso hospitalar da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade | R$ 7.990,00 |
- Data
- 03/09/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.990,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um autoclave Vitale Class 21 Inox e 01 um micro motor Marathon m3 para esterilizacao de instrumentos de uso hospitalar da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza nesta cidade
- Empenho
- 4994 · Equipamentos e Material Permanente
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| 18/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.862. | R$ 262,50 |
- Data
- 18/10/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 262,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.862.
- Empenho
- 5001318 · Material de Consumo
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| 10/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13524. | R$ 180,00 |
- Data
- 10/08/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 180,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13524.
- Empenho
- 5001007 · Material de Consumo
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| 31/05/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13216. | R$ 1.100,00 |
- Data
- 31/05/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.100,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13216.
- Empenho
- 5000660 · Material de Consumo
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| 17/04/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13006. | R$ 3.594,00 |
- Data
- 17/04/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.594,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13006.
- Empenho
- 5000427 · Material de Consumo
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| 14/03/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12845. | R$ 5.746,00 |
- Data
- 14/03/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.746,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12845.
- Empenho
- 5000281 · Material de Consumo
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| 16/01/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ADESIVO AMBAR 4ML, FLUOR GEL FLUORPLAN GEL ACIDULADO, BABADOR SOLUÇÃO 0,12% 1L S/ALCOOL PER PUMP KIT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12616. | R$ 1.755,80 |
- Data
- 16/01/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.755,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ADESIVO AMBAR 4ML, FLUOR GEL FLUORPLAN GEL ACIDULADO, BABADOR SOLUÇÃO 0,12% 1L S/ALCOOL PER PUMP KIT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12616.
- Empenho
- 5000030 · Material de Consumo
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| 05/12/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012490 | R$ 696,70 |
- Data
- 05/12/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 696,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012490
- Empenho
- 5001627 · Material de Consumo
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| 09/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012374. | R$ 951,00 |
- Data
- 09/11/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 951,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012374.
- Empenho
- 5001450 · Material de Consumo
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| 06/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12269. | R$ 4.953,19 |
- Data
- 06/10/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 4.953,19
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12269.
- Empenho
- 5001293 · Material de Consumo
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| 17/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.017. | R$ 3.002,08 |
- Data
- 17/08/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.002,08
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.017.
- Empenho
- 5001035 · Material de Consumo
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| 19/07/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.883. | R$ 1.330,02 |
- Data
- 19/07/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.330,02
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.883.
- Empenho
- 5000893 · Material de Consumo
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| 10/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11658. | R$ 3.729,00 |
- Data
- 10/05/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.729,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11658.
- Empenho
- 5000553 · Material de Consumo
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| 06/05/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11646. | R$ 1.846,20 |
- Data
- 06/05/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.846,20
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11646.
- Empenho
- 5000542 · Material de Consumo
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| 18/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11571. | R$ 5.519,65 |
- Data
- 18/04/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.519,65
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11571.
- Empenho
- 5000430 · Material de Consumo
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| 06/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11524. | R$ 2.004,30 |
- Data
- 06/04/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.004,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11524.
- Empenho
- 5000397 · Material de Consumo
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| 18/03/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11449. | R$ 2.744,73 |
- Data
- 18/03/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.744,73
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11449.
- Empenho
- 5000300 · Material de Consumo
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| 26/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR KODAK E FIXADOR KODAK) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11223. | R$ 121,80 |
- Data
- 26/01/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 121,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR KODAK E FIXADOR KODAK) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11223.
- Empenho
- 5000080 · Material de Consumo
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| 15/12/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011104. | R$ 3.233,60 |
- Data
- 15/12/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.233,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011104.
- Empenho
- 5001399 · Material de Consumo
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| 15/12/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011105. | R$ 2.001,15 |
- Data
- 15/12/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.001,15
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011105.
- Empenho
- 5001398 · Material de Consumo
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| 10/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010952. | R$ 1.215,85 |
- Data
- 10/11/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.215,85
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010952.
- Empenho
- 5001208 · Material de Consumo
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| 07/10/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010843. | R$ 1.483,70 |
- Data
- 07/10/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.483,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010843.
- Empenho
- 5001079 · Material de Consumo
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| 06/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010701. | R$ 3.217,75 |
- Data
- 06/09/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.217,75
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010701.
- Empenho
- 5000930 · Material de Consumo
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| 03/09/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010689. | R$ 1.384,50 |
- Data
- 03/09/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.384,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010689.
- Empenho
- 5000921 · Material de Consumo
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| 26/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010454. | R$ 356,10 |
- Data
- 26/07/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 356,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010454.
- Empenho
- 5000759 · Material de Consumo
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| 21/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010440. | R$ 1.031,40 |
- Data
- 21/07/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.031,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010440.
- Empenho
- 5000735 · Material de Consumo
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| 13/07/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010401. | R$ 355,35 |
- Data
- 13/07/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 355,35
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010401.
- Empenho
- 5000690 · Material de Consumo
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| 18/06/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010312. | R$ 1.070,85 |
- Data
- 18/06/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.070,85
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010312.
- Empenho
- 5000614 · Material de Consumo
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| 25/05/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010216. | R$ 1.277,55 |
- Data
- 25/05/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.277,55
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010216.
- Empenho
- 5000489 · Material de Consumo
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| 16/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10032. | R$ 710,67 |
- Data
- 16/04/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 710,67
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10032.
- Empenho
- 5000338 · Material de Consumo
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| 13/04/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10012. | R$ 471,60 |
- Data
- 13/04/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 471,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10012.
- Empenho
- 5000315 · Material de Consumo
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| 17/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9939. | R$ 937,95 |
- Data
- 17/03/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 937,95
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9939.
- Empenho
- 5000236 · Material de Consumo
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| 08/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9899. | R$ 278,97 |
- Data
- 08/03/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 278,97
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9899.
- Empenho
- 5000207 · Material de Consumo
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| 05/03/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9893. | R$ 237,00 |
- Data
- 05/03/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 237,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9893.
- Empenho
- 5000204 · Material de Consumo
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| 26/01/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9740. | R$ 740,90 |
- Data
- 26/01/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 740,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9740.
- Empenho
- 5000054 · Material de Consumo
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| 01/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ADESIVO AMBAR 4ML, FLUOR GEL FLUORPLAN GEL ACIDULADO, BABADOR SOLUÇÃO 0,12% 1L S/ALCOOL PER PUMP KIT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9591. | R$ 485,85 |
- Data
- 01/12/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 485,85
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (ADESIVO AMBAR 4ML, FLUOR GEL FLUORPLAN GEL ACIDULADO, BABADOR SOLUÇÃO 0,12% 1L S/ALCOOL PER PUMP KIT, ETC) PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9591.
- Empenho
- 5001375 · Material de Consumo
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| 01/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PONTA DE PAPEL, GUTA PROTAPER F2, SUGADOR DESCARTAVEL ENDODONTICO, REVELADOR KODAK 500ML, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9590. | R$ 469,05 |
- Data
- 01/12/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 469,05
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PONTA DE PAPEL, GUTA PROTAPER F2, SUGADOR DESCARTAVEL ENDODONTICO, REVELADOR KODAK 500ML, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9590.
- Empenho
- 5001374 · Material de Consumo
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| 03/09/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FORMOCRESOL, TRICRESOLFORMALINA, FIXADOR, CALEN, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9239. | R$ 1.419,76 |
- Data
- 03/09/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.419,76
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FORMOCRESOL, TRICRESOLFORMALINA, FIXADOR, CALEN, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9239.
- Empenho
- 5000962 · Material de Consumo
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| 07/08/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR, ROLO DENTAL, PEDRA POMES, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9127 | R$ 240,54 |
- Data
- 07/08/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 240,54
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR, ROLO DENTAL, PEDRA POMES, ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9127
- Empenho
- 5000830 · Material de Consumo
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| 09/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (OLEO LUBRIFICANTE, ADESIVO MAGIC BOND, SUGADOR DESCARTAVEL ,ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9049. | R$ 384,93 |
- Data
- 09/07/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 384,93
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS (OLEO LUBRIFICANTE, ADESIVO MAGIC BOND, SUGADOR DESCARTAVEL ,ETC) PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9049.
- Empenho
- 5000719 · Material de Consumo
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| 09/07/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TESOURA CIRURGICA 15CM F/F RETA PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9048. | R$ 78,74 |
- Data
- 09/07/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 78,74
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TESOURA CIRURGICA 15CM F/F RETA PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9048.
- Empenho
- 5000717 · Equipamentos e Material Permanente
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| 12/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO TOPICO BENZOTOP, FIO DENTAL, PLACA DE VIDRO 20MM, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8903. | R$ 938,80 |
- Data
- 12/03/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 938,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO TOPICO BENZOTOP, FIO DENTAL, PLACA DE VIDRO 20MM, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8903.
- Empenho
- 5000253 · Material de Consumo
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| 04/03/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPELHO ODONTOLOGICO, EUGENOL, CICLO CLORO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8841. | R$ 203,00 |
- Data
- 04/03/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 203,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESPELHO ODONTOLOGICO, EUGENOL, CICLO CLORO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8841.
- Empenho
- 5000223 · Material de Consumo
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| 11/02/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (POLO DENTAL, EUGENOL, OXIDO DE ZINCO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8731. | R$ 344,86 |
- Data
- 11/02/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 344,86
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (POLO DENTAL, EUGENOL, OXIDO DE ZINCO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE - PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8731.
- Empenho
- 5000135 · Material de Consumo
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| 31/01/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8677. | R$ 4.359,00 |
- Data
- 31/01/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 4.359,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8677.
- Empenho
- 5000095 · Material de Consumo
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (FOTOPOLIMERIZADOR) PARA O POSTO DE SAUDE. | R$ 1.290,00 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.290,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (FOTOPOLIMERIZADOR) PARA O POSTO DE SAUDE.
- Empenho
- 5000384
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FIXADOR, IONOMERO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 331,50 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 331,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FIXADOR, IONOMERO, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE.
- Empenho
- 5000382
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LIMA K FILE 08 - 25MM, GUTA PROTAPER F2, REVELADOR, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 1.403,10 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.403,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (LIMA K FILE 08 - 25MM, GUTA PROTAPER F2, REVELADOR, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE.
- Empenho
- 5000331
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (TIRA DE LIXA AÇO, PONTA DIAMANTADA, RESINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 1.353,15 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.353,15
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (TIRA DE LIXA AÇO, PONTA DIAMANTADA, RESINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE.
- Empenho
- 5000330
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, FLUOR GEL, RESINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 2.663,15 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.663,15
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO, FLUOR GEL, RESINA, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE.
- Empenho
- 5000257
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BANDEJAS, CURETAS, GRAMPOS, TESOURAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE. | R$ 2.965,06 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.965,06
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BANDEJAS, CURETAS, GRAMPOS, TESOURAS, ETC) PARA OS POSTOS DE SAUDE.
- Empenho
- 5000111
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | R$ 5.026,75 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 5.026,75
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS).
- Empenho
- 7000700
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materias odontológicos diversos (revelador, fixador, ponta de papel, edta trissodico, cimento endo, filme, anestésico) para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas desse Município. | R$ 938,70 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 938,70
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materias odontológicos diversos (revelador, fixador, ponta de papel, edta trissodico, cimento endo, filme, anestésico) para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas desse Município.
- Empenho
- 0001275
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais odontológicos diversos, para o Laboratório Municipal de Próteses dentarias deste Município. | R$ 1.938,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.938,50
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais odontológicos diversos, para o Laboratório Municipal de Próteses dentarias deste Município.
- Empenho
- 0001268
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos ( espelho odontológico, rolo dental, sugador, clorexidina, anestésico, tricresoformalina, etc) para as Unidades Básicas de saúde da Família deste Município. | R$ 2.111,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.111,50
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos ( espelho odontológico, rolo dental, sugador, clorexidina, anestésico, tricresoformalina, etc) para as Unidades Básicas de saúde da Família deste Município.
- Empenho
- 0000236
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos (fio de sutura, anestésico, agulha descartável, sugador, resina, adesivo single, revelador, etc) para s Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município. | R$ 2.143,70 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.143,70
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos (fio de sutura, anestésico, agulha descartável, sugador, resina, adesivo single, revelador, etc) para s Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município.
- Empenho
- 0000235
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 6.863,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.863,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 2000065
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.475. | R$ 7.999,80 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.999,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.475.
- Empenho
- 2000012
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a Saude Bucal da manutencao da Atencao Basica, conforme nota fiscal no000.002.760/2014. | R$ 6.691,97 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 6.691,97
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a Saude Bucal da manutencao da Atencao Basica, conforme nota fiscal no000.002.760/2014.
- Empenho
- 0900685
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a Saude Bucal da manutencao da Atencao Basica, conforme nota fiscal no2600/2014. | R$ 8.000,25 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 8.000,25
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, destinados a Saude Bucal da manutencao da Atencao Basica, conforme nota fiscal no2600/2014.
- Empenho
- 0900256
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia, conforme nota fiscal nø2590/2014. | R$ 5.961,50 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 5.961,50
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude da Familia, conforme nota fiscal nø2590/2014.
- Empenho
- 0900247
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.388. | R$ 5.992,70 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 5.992,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.388.
- Empenho
- 2000644
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.279. | R$ 8.231,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.231,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.279.
- Empenho
- 2000584
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.258. | R$ 3.306,30 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.306,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.258.
- Empenho
- 2000549
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.193. | R$ 2.499,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.499,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.193.
- Empenho
- 2000526
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.203. | R$ 481,30 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 481,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.203.
- Empenho
- 2000525
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003194. | R$ 283,20 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 283,20
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003194.
- Empenho
- 2000524
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.131. | R$ 1.584,60 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.584,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.131.
- Empenho
- 2000483
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.129. | R$ 4.120,66 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.120,66
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.129.
- Empenho
- 2000482
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.130. | R$ 570,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 570,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.130.
- Empenho
- 2000481
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.132. | R$ 2.668,70 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.668,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.132.
- Empenho
- 2000480
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.063. | R$ 9.093,20 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.093,20
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.063.
- Empenho
- 2000434
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.064. | R$ 9.767,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.767,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.064.
- Empenho
- 2000432
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.999. | R$ 14.619,90 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 14.619,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.999.
- Empenho
- 2000347
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.961. | R$ 2.210,80 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.210,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.961.
- Empenho
- 2000322
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.960. | R$ 3.084,60 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.084,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.960.
- Empenho
- 2000321
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.962. | R$ 11.400,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 11.400,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.962.
- Empenho
- 2000320
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.635. | R$ 10.066,70 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.066,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.635.
- Empenho
- 2000103
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.505. | R$ 12.904,70 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 12.904,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.505.
- Empenho
- 2000007
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.946,16 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.946,16
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5001341
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, GS-80 CAPS ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.994,56 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.994,56
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, GS-80 CAPS ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000887
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, BROCA ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 728,10 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 728,10
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( AGUA DESTILADA, ARTICAINE, KG BRUSH PINCEIS, BROCA ETC), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000702
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 645,01 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 645,01
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000701
|
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.461/2013. | R$ 722,05 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 722,05
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.461/2013.
- Empenho
- 0302535
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.481, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 9.971,40 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.971,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.481, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 0002465
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.482, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 3.007,60 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.007,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.482, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 0002464
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.00-------, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 13.845,30 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 13.845,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.00-------, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 0002206
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.236, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 3.656,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.656,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.236, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 0001977
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.147, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 5.407,40 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 5.407,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.147, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 0001848
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.144, DESTINADO A ATENDER A CONFECÇÃO DE KITS DESTTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 4.240,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.240,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.144, DESTINADO A ATENDER A CONFECÇÃO DE KITS DESTTINADOS AO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
- Empenho
- 0001658
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.145, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ. | R$ 5.131,60 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 5.131,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.145, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ.
- Empenho
- 0001657
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.146, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.351,40 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.351,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.146, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001656
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.028, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.750,10 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.750,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.028, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001578
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.026, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.958,80 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.958,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.026, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001577
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.027, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.525,80 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.525,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOT FISCAL Nº 000.002.027, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001395
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.012,40 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.012,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001354
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL Nº 001.911, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.006,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 1.006,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL Nº 001.911, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001353
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL Nº 001.911, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.382,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.382,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOT FISCAL Nº 001.911, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001352
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.251,80 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.251,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000276
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.578,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.578,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000275
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (KIT SAUDE BUCAL), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.800,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.800,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (KIT SAUDE BUCAL), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000905
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.267,20 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.267,20
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000817
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MINI INCUBADORA E INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CX C/10, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.388,40 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.388,40
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (MINI INCUBADORA E INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST CX C/10, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000806
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.135,86 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.135,86
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000558
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.683,05 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.683,05
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000531
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 23.953,40 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 23.953,40
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000502
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | R$ 972,33 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 972,33
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000424
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.918,25 |
- Data
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- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 15.918,25
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000084
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