Transparência

← Fornecedores de Esperança

Fornecedor · pessoa jurídica

Atacadao dos Parafusos Ltda

CNPJ 41.138.298/0001-88Ativa desde 07/1992 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentasAtiva desde 07/1992Nome na fonte: ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Atua em 4 municípios: Esperança, Areial, Montadas, Remígio

Como fornecedorFornecedor
R$ 37,6 mil
Pago em 14 empenhos, 2013–2025pago · 14 empenhos

Fonte: TCE-PB SAGRES

Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras

Fonte: TCE-PB licitações

Pago e ofertado por ano

PagoOfertado
2013201720182019202020222025
Pago e ofertado por ano
AnoPagoOfertado
2013R$ 188,00sem dados
2017R$ 30,00sem dados
2018R$ 1.190,00sem dados
2019R$ 1.440,00sem dados
2020R$ 1.664,00sem dados
2022R$ 15.313,50sem dados
2025R$ 17.742,00sem dados

Barras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.

Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.

Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo

12/06/1992 a 23/09/2026 · 9 fatos com fonte

Fatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.

Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.

19921996200020042008201220162020até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Eylika Pereira de Araujo Agra
Helker Hiluey Agra
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 188,00R$ 17,7 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua

Fatos e fontes

  1. 01SóciosEylika Pereira de Araujo Agra: entrada registrada no quadro societário. Helker Hiluey Agra: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
  2. 02EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
  3. 03DinheiroO município paga R$ 188,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
  4. 04DinheiroO município paga R$ 30,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2017
  5. 05DinheiroO município paga R$ 1,2 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018
  6. 06DinheiroO município paga R$ 1,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2019
  7. 07DinheiroO município paga R$ 1,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2020
  8. 08DinheiroO município paga R$ 15,3 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2022
  9. 09DinheiroO município paga R$ 17,7 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2025

Em todos os municípios com dados

Pago e ofertado nunca somadosNunca somados
MunicípioPagoOfertadoAnos
Esperança-PBR$ 37.567,50R$ 0,002013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025
Areial-PBR$ 72.102,04R$ 0,002015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Montadas-PBR$ 35.007,85R$ 0,002013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026
Remígio-PBR$ 72.733,95R$ 0,002013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
ParaíbaR$ 217.411,34R$ 0,00—
Brasil (municípios com dados)R$ 217.411,34R$ 0,00—
Paraíba · Brasil (municípios com dados)R$ 217.411,34R$ 0,00—

Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)

Localização

Endereço da sede

Endereço da sede: RUA INDIOS CARIRIS, 20 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-030. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.

Quadro societário

2 sócios
NomeQualificaçãoDesdeCPF
Eylika Pereira de Araujo AgraSócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/199206/1992CPF ***474514**
Helker Hiluey AgraSócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 06/199206/1992CPF ***882604**

Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026

O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).

Pagamentos (empenhos)

126 de 135 pagamentos126 de 135
Pagamentos (empenhos)
DataMunicípioÓrgãoDescriçãoPago
28/07/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.845.R$ 5.770,00
Data
28/07/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 5.770,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.845.
Empenho
8797 · Material de Consumo
28/07/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.844.R$ 3.680,00
Data
28/07/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 3.680,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.844.
Empenho
8796 · Material de Consumo
28/07/2026MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOR$ 3.080,50
Data
28/07/2026
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 3.080,50
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
Empenho
5193 · Material de Consumo
22/07/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.309.R$ 282,00
Data
22/07/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 282,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.309.
Empenho
8554 · Material de Consumo
18/05/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM MAIO DE 2026.R$ 1.489,70
Data
18/05/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.489,70
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM MAIO DE 2026.
Empenho
6104 · Material de Consumo
18/05/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM MAIO DE 2026.R$ 10.692,49
Data
18/05/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 10.692,49
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM MAIO DE 2026.
Empenho
6103 · Material de Consumo
18/05/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM MAIO DE 2026.R$ 5.674,60
Data
18/05/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 5.674,60
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM MAIO DE 2026.
Empenho
6102 · Material de Consumo
23/01/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) , BOMBA ANAUGER 700 E 300 METROS DE CABO A/C FLEX 2.50 MM², PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO. EM JANEIRO DE 2026.R$ 1.480,00
Data
23/01/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.480,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) , BOMBA ANAUGER 700 E 300 METROS DE CABO A/C FLEX 2.50 MM², PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO. EM JANEIRO DE 2026.
Empenho
891 · Material de Consumo
20/01/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES LARANJA/BRANCO 75CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026.R$ 400,00
Data
20/01/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 400,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES LARANJA/BRANCO 75CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026.
Empenho
761 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/01/2026AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026.R$ 1.250,90
Data
19/01/2026
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.250,90
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026.
Empenho
756 · Material de Consumo
28/10/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.R$ 2.191,00
Data
28/10/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 2.191,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
Empenho
12382 · Material de Consumo
28/10/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA.R$ 340,00
Data
28/10/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 340,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA.
Empenho
12381 · Material de Consumo
28/10/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEGURAÇA DO TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.R$ 1.071,50
Data
28/10/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.071,50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEGURAÇA DO TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
Empenho
12379 · Material de Consumo
09/10/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.R$ 2.521,75
Data
09/10/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 2.521,75
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Empenho
11908 · Material de Consumo
07/08/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.R$ 7.062,60
Data
07/08/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 7.062,60
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
Empenho
9145 · Material de Consumo
18/06/2025EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 167.383.R$ 15.200,00
Data
18/06/2025
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 15.200,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 167.383.
Empenho
5610 · Material de Consumo
13/06/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LANTERNAS DE CABEÇA, PARA OS ELETRICITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.R$ 138,00
Data
13/06/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 138,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LANTERNAS DE CABEÇA, PARA OS ELETRICITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Empenho
6554 · Material de Consumo
04/04/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA E MARCACAO DAS VAGAS PARA DEFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.761.R$ 262,20
Data
04/04/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 262,20
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA E MARCACAO DAS VAGAS PARA DEFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.761.
Empenho
3796 · Material de Consumo
04/04/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA PARA USO EM EQUIPAMENTO MEDICOS NO PSF2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.764.R$ 50,00
Data
04/04/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 50,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA PARA USO EM EQUIPAMENTO MEDICOS NO PSF2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.764.
Empenho
3795 · Material de Consumo
04/04/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.788.R$ 5.714,00
Data
04/04/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 5.714,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.788.
Empenho
3794 · Material de Consumo
04/04/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA USO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.765.R$ 59,00
Data
04/04/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 59,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA USO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.765.
Empenho
3793 · Material de Consumo
04/04/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER DE LIXO E MACARICO PORTATIL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162763.R$ 1.519,00
Data
04/04/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.519,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER DE LIXO E MACARICO PORTATIL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162763.
Empenho
3792 · Material de Consumo
04/04/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA REPARO DA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.766.R$ 413,00
Data
04/04/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 413,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA REPARO DA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.766.
Empenho
3791 · Material de Consumo
31/01/2025EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE TRINTA METROS QUADRADOS DE PISO EMBORRACHADO PRETTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.R$ 1.560,00
Data
31/01/2025
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.560,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE TRINTA METROS QUADRADOS DE PISO EMBORRACHADO PRETTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
Empenho
901 · Material de Consumo
31/01/2025EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE ALICATE AMPERMETRO ET MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.R$ 982,00
Data
31/01/2025
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 982,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE ALICATE AMPERMETRO ET MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
Empenho
1220 · Material de Consumo
22/01/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) REFLETOR DE LED 100, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.R$ 530,00
Data
22/01/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 530,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) REFLETOR DE LED 100, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
711 · Material de Consumo
22/01/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( EPI ), PARA ELETRICISTA , DESTE MUNICIPIO.R$ 1.677,20
Data
22/01/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.677,20
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( EPI ), PARA ELETRICISTA , DESTE MUNICIPIO.
Empenho
707 · Material de Consumo
24/09/2024AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS, BOTAS, ETC) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.125.R$ 2.284,00
Data
24/09/2024
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 2.284,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS, BOTAS, ETC) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.125.
Empenho
8079 · Material de Consumo
24/09/2024AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MAO, GRAXEIRA MANUAL, CABO ELASTICO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.133.R$ 1.936,00
Data
24/09/2024
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.936,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MAO, GRAXEIRA MANUAL, CABO ELASTICO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.133.
Empenho
8076 · Material de Consumo
27/08/2024MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para Garagem Municipal de MontadasR$ 730,00
Data
27/08/2024
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 730,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para Garagem Municipal de Montadas
Empenho
4809 · Material de Consumo
29/05/2024AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO A/C FLEX PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145698.R$ 850,00
Data
29/05/2024
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 850,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO A/C FLEX PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145698.
Empenho
4286 · Material de Consumo
21/05/2024AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PREGOS, BROCAS, ARAME) PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145227 E 145.237.R$ 1.655,00
Data
21/05/2024
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.655,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PREGOS, BROCAS, ARAME) PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145227 E 145.237.
Empenho
4141 · Material de Consumo
16/05/2024AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, LUVA, ALICATE , DISCO DE SERRA ETC) PARA A VILA ARIUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144984.R$ 2.602,00
Data
16/05/2024
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 2.602,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, LUVA, ALICATE , DISCO DE SERRA ETC) PARA A VILA ARIUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144984.
Empenho
4022 · Material de Consumo
08/03/2024AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA, ETC) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141536.R$ 302,50
Data
08/03/2024
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 302,50
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA, ETC) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141536.
Empenho
2114 · Material de Consumo
28/08/2023AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS FIO DE AÇO CG, PARA USO NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃO, GATO ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 132553.R$ 870,00
Data
28/08/2023
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 870,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS FIO DE AÇO CG, PARA USO NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃO, GATO ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 132553.
Empenho
5001067 · Material de Consumo
22/03/2023MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.R$ 324,00
Data
22/03/2023
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 324,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.
Empenho
1104 · Material de Consumo
06/02/2023MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos luvas pvc pas quadraddas luvas pigmentadas vassouras e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 2.306,00
Data
06/02/2023
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 2.306,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos luvas pvc pas quadraddas luvas pigmentadas vassouras e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
322 · Material de Consumo
23/09/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NEUTROL ROLAMENTO E ARRUELA LISA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOR$ 800,00
Data
23/09/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 800,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NEUTROL ROLAMENTO E ARRUELA LISA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
Empenho
5690 · Material de Consumo
16/08/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA CONE E JAQUETA ARRUELA E PARAFUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.R$ 600,00
Data
16/08/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 600,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA CONE E JAQUETA ARRUELA E PARAFUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.
Empenho
4652 · Material de Consumo
10/08/2022EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAQUINA+IVERSOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.R$ 1.060,00
Data
10/08/2022
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.060,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAQUINA+IVERSOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
Empenho
3893 · Material de Consumo
28/07/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DE ACO PARAFUSO REBITE DE REPUXO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIOR$ 2.023,75
Data
28/07/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 2.023,75
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DE ACO PARAFUSO REBITE DE REPUXO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO
Empenho
4198 · Material de Consumo
12/07/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA BARRA ROSCADA PORCA SEXT ARRUELA LISA E FACA 2 PONTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.R$ 682,50
Data
12/07/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 682,50
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA BARRA ROSCADA PORCA SEXT ARRUELA LISA E FACA 2 PONTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.
Empenho
3809 · Material de Consumo
27/06/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROLAMENTO NEUTROL FIO DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOR$ 1.600,30
Data
27/06/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.600,30
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROLAMENTO NEUTROL FIO DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
Empenho
3390 · Material de Consumo
27/05/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA DE CHUVA PARAFUSO ARRUELA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOR$ 2.310,00
Data
27/05/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 2.310,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA DE CHUVA PARAFUSO ARRUELA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
Empenho
2652 · Material de Consumo
18/05/2022RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARAFUSO ALLEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.R$ 300,00
Data
18/05/2022
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 300,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARAFUSO ALLEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
2375 · Material de Consumo
12/04/2022EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.R$ 2.403,50
Data
12/04/2022
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 2.403,50
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
Empenho
1665 · Material de Consumo
12/04/2022EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.R$ 950,00
Data
12/04/2022
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 950,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
Empenho
1663 · Material de Consumo
05/04/2022AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS VO VAPORES ORGANICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.712.R$ 120,00
Data
05/04/2022
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 120,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS VO VAPORES ORGANICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.712.
Empenho
5000394 · Material de Consumo
04/04/2022EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CONTEINER 120 L COM RODAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME N.F 110.602 EM ANEXO.R$ 10.900,00
Data
04/04/2022
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 10.900,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CONTEINER 120 L COM RODAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME N.F 110.602 EM ANEXO.
Empenho
1467 · Equipamentos e Material Permanente
28/03/2022MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze giricas pneu e camara 350x8 para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 6.270,00
Data
28/03/2022
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 6.270,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze giricas pneu e camara 350x8 para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
1330 · Material de Consumo
25/01/2022AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA A GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107.996.R$ 103,60
Data
25/01/2022
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 103,60
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA A GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107.996.
Empenho
649 · Material de Consumo
23/11/2021AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400M DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105871.R$ 3.200,00
Data
23/11/2021
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 3.200,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400M DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105871.
Empenho
7777 · Material de Consumo
03/11/2021MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 3.283,00
Data
03/11/2021
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 3.283,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
4651 · Material de Consumo
31/08/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIOR$ 6.000,00
Data
31/08/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 6.000,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
Empenho
4559 · Material de Consumo
04/08/2021AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA OSCILANTE E PLAINA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.943.R$ 2.290,00
Data
04/08/2021
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 2.290,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA OSCILANTE E PLAINA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.943.
Empenho
5397 · Equipamentos e Material Permanente
21/05/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA P CHUVA ELETRODO DISCOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIOR$ 819,00
Data
21/05/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 819,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA P CHUVA ELETRODO DISCOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO
Empenho
2345 · Material de Consumo
05/04/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO DOBRADICA PORCA E ARRUELA DESTINADO AO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO.R$ 1.694,00
Data
05/04/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.694,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO DOBRADICA PORCA E ARRUELA DESTINADO AO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO.
Empenho
1364 · Material de Consumo
16/03/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REBOLO DIAMANTADO CLIPS DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIOR$ 555,00
Data
16/03/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 555,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REBOLO DIAMANTADO CLIPS DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO
Empenho
1113 · Material de Consumo
05/03/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DILATACAO DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIOR$ 450,00
Data
05/03/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 450,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DILATACAO DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO
Empenho
882 · Material de Consumo
19/02/2021MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos conteiner 120L crodas luvas de PVC pas quadradas luva pigmentada e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 5.338,60
Data
19/02/2021
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 5.338,60
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos conteiner 120L crodas luvas de PVC pas quadradas luva pigmentada e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
679 · Material de Consumo
12/02/2021RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORDOALHA 14 BARRA ROSCADA ARRUELA LISA ARAME GALVANIZADO ETC DESTINADO A FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO.R$ 6.555,00
Data
12/02/2021
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 6.555,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORDOALHA 14 BARRA ROSCADA ARRUELA LISA ARAME GALVANIZADO ETC DESTINADO A FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO.
Empenho
537 · Material de Consumo
08/02/2021AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, BROCAS, PREGOS, BUCHAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95601.R$ 740,00
Data
08/02/2021
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 740,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, BROCAS, PREGOS, BUCHAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95601.
Empenho
1156 · Material de Consumo
14/12/2020AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS MA 8.8 20 X 150 RP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93.778R$ 70,00
Data
14/12/2020
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 70,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS MA 8.8 20 X 150 RP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93.778
Empenho
7955 · Material de Consumo
11/12/2020MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cabo de aco broca. abracadeiras e clips pcabo de aco para instalacao de rede de protecao na quadra de futrbol de areia do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade.R$ 593,00
Data
11/12/2020
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 593,00
Descrição
Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cabo de aco broca. abracadeiras e clips pcabo de aco para instalacao de rede de protecao na quadra de futrbol de areia do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade.
Empenho
5117 · Material de Consumo
16/09/2020EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000090528.R$ 1.504,00
Data
16/09/2020
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.504,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000090528.
Empenho
3494 · Material de Consumo
04/08/2020RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA DE DILATACAO E DISCO LIXA), DESTINADOS A REFORMA DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO.R$ 304,00
Data
04/08/2020
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 304,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA DE DILATACAO E DISCO LIXA), DESTINADOS A REFORMA DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO.
Empenho
3626 · Material de Consumo
23/07/2020RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE, TELA TAPUME) , DESTINADO PARA UTILIZACAO NA DRENAGEM DA OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.R$ 1.855,00
Data
23/07/2020
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.855,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE, TELA TAPUME) , DESTINADO PARA UTILIZACAO NA DRENAGEM DA OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.
Empenho
3408 · Material de Consumo
16/06/2020MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (vassourao, luvas e botas) para o setor de limpezxa publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 2.808,20
Data
16/06/2020
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 2.808,20
Descrição
Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (vassourao, luvas e botas) para o setor de limpezxa publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
2448 · Material de Consumo
08/06/2020RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 DISCO LIXA GRANITO E 50 JUNTA DILATACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO.R$ 290,00
Data
08/06/2020
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 290,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 DISCO LIXA GRANITO E 50 JUNTA DILATACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO.
Empenho
2580 · Material de Consumo
17/04/2020EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50MM X 30M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEMANDA DO COVID-19.R$ 160,00
Data
17/04/2020
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 160,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50MM X 30M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEMANDA DO COVID-19.
Empenho
7000709 · Material de Consumo
14/04/2020MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de parafusos e porcas sextavadas para as grades aradoras de tratores lotados na Secretaria Mujicipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas.R$ 275,00
Data
14/04/2020
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 275,00
Descrição
Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de parafusos e porcas sextavadas para as grades aradoras de tratores lotados na Secretaria Mujicipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas.
Empenho
1615 · Material de Consumo
04/03/2020RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA TAPUME E ELETRODUTO CORRUGADO), DESTINADO A OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.R$ 816,00
Data
04/03/2020
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 816,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA TAPUME E ELETRODUTO CORRUGADO), DESTINADO A OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.
Empenho
892 · Material de Consumo
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS; CONFORME NF Nº 000.075.161.R$ 1.440,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.440,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS; CONFORME NF Nº 000.075.161.
Empenho
0001330
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURA CERCA VIVA, ALICATE ELETRICISTA, LUVAS PVC, BOTAS, PREGOS, CORREIA) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81789.R$ 573,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 573,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURA CERCA VIVA, ALICATE ELETRICISTA, LUVAS PVC, BOTAS, PREGOS, CORREIA) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81789.
Empenho
0007164
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para conserto e manutencao do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio.R$ 2.630,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 2.630,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para conserto e manutencao do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio.
Empenho
0005039
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) vassourao c/cabo, 50 (cinquenta) luvas pigmentadas preta e 10 (dez) luvas lisa vinil, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 942,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 942,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) vassourao c/cabo, 50 (cinquenta) luvas pigmentadas preta e 10 (dez) luvas lisa vinil, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
0001572
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) conteiner 120L c/rodas e 14 (quatorze) vassourão gari c/cabo, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 4.060,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 4.060,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) conteiner 120L c/rodas e 14 (quatorze) vassourão gari c/cabo, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
0000007
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (DETECTOR DE TENSAO), DESTINADO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.R$ 140,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 140,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (DETECTOR DE TENSAO), DESTINADO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0005601
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA FOTOLUMINESCENTE), DESTINADO PARA USO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EVENTOS DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO.R$ 825,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 825,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA FOTOLUMINESCENTE), DESTINADO PARA USO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EVENTOS DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0005599
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE), DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DE EMERGENCIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.R$ 1.280,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.280,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE), DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DE EMERGENCIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0005597
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(EIXO SERRA 1/2), DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADO DESTE MUNICIPIO.R$ 100,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 100,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(EIXO SERRA 1/2), DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADO DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0005347
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE ACO, PARAFUSO, PORCA, ESTICADOR, ETC), DESTINADAS A MONTAGEM DO PAVILHAO ONNDE VAI SER REALIZADO O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO.R$ 1.266,30
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.266,30
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE ACO, PARAFUSO, PORCA, ESTICADOR, ETC), DESTINADAS A MONTAGEM DO PAVILHAO ONNDE VAI SER REALIZADO O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0004024
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JUNTA DILATACAO), DESTINADAS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO.R$ 320,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 320,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JUNTA DILATACAO), DESTINADAS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001653
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA ANTIDERRAPANTE), DESTINADA A CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO.R$ 350,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 350,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA ANTIDERRAPANTE), DESTINADA A CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000323
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaEMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,5 X 7,8 / 25 DEGRAUS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.070.503.R$ 1.190,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.190,00
Descrição
EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,5 X 7,8 / 25 DEGRAUS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.070.503.
Empenho
0003969
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.R$ 250,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 250,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.
Empenho
0002543
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vassour?es, luvas e p?s para o setor de limpeza urbanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.R$ 666,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 666,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vassour?es, luvas e p?s para o setor de limpeza urbanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
Empenho
0000706
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO DE A?O GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESTRUTURA DO PAVILH?O, PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, DESTE MUNICIPIO.R$ 114,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 114,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO DE A?O GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESTRUTURA DO PAVILH?O, PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0003847
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONES LARANJA DE 50 E 75 CM PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.R$ 2.100,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 2.100,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONES LARANJA DE 50 E 75 CM PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0002223
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PISTOLAP/ PINTURA, E PLAVA FOTOLUMINESCENTE) PARA A SEC. DE OBRAS E SERVO?OS URBANOS.R$ 1.105,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.105,00
Descrição
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PISTOLAP/ PINTURA, E PLAVA FOTOLUMINESCENTE) PARA A SEC. DE OBRAS E SERVO?OS URBANOS.
Empenho
0001508
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOTA DE COURO, LUVA PREVILING AZUL ETC) PARA UTILIZA??O DA SEC. DE OBRAS DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO.R$ 1.378,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.378,00
Descrição
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOTA DE COURO, LUVA PREVILING AZUL ETC) PARA UTILIZA??O DA SEC. DE OBRAS DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO.
Empenho
0001506
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BOTA DE COURO, TELA TAPUME) PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.R$ 240,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 240,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BOTA DE COURO, TELA TAPUME) PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001028
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL N°000.062.326.R$ 30,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 30,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL N°000.062.326.
Empenho
0003531
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20M (vinte metros) de mangueira trançada e 05M (cinco metros) de mangote, para o veículo Caminhão Pipa, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.R$ 310,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 310,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20M (vinte metros) de mangueira trançada e 05M (cinco metros) de mangote, para o veículo Caminhão Pipa, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.
Empenho
0001062
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO 5 TONELADAS 10M, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.R$ 390,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 390,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO 5 TONELADAS 10M, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0004654
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO.R$ 1.100,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.100,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0002000
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (LUVA BORRACHA, LUVA DE VAQUETA, ALICATE UNIVERSAL, CAPACETE, JUGULAR ETC) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.R$ 477,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 477,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (LUVA BORRACHA, LUVA DE VAQUETA, ALICATE UNIVERSAL, CAPACETE, JUGULAR ETC) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001158
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS - EIXO SERRA 5/8, POLIA FERRO 90X1, CHAVE PARTIDA TRIF PDA - PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.R$ 268,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 268,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS - EIXO SERRA 5/8, POLIA FERRO 90X1, CHAVE PARTIDA TRIF PDA - PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001045
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 1 (UM) MOTOR TRIFASICO 1CV- PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.R$ 450,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 450,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 1 (UM) MOTOR TRIFASICO 1CV- PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001043
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS - JG BROCAS C/ 25 PCS - JG BROCAS CONCRETO C 8/ PCS PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA RELATIVO A ESTE MUNICIPIOR$ 218,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 218,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS - JG BROCAS C/ 25 PCS - JG BROCAS CONCRETO C 8/ PCS PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA RELATIVO A ESTE MUNICIPIO
Empenho
0000591
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA, CORTADORA METAIS, MAQUINA DE SOLDA, TORNO DE BANCADA E FURADEIRA PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO.R$ 3.244,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 3.244,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA, CORTADORA METAIS, MAQUINA DE SOLDA, TORNO DE BANCADA E FURADEIRA PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000387
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANALETA, CABO E ALCA DE APOIO), DESTINADOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO.R$ 1.756,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.756,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANALETA, CABO E ALCA DE APOIO), DESTINADOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000863
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE AMARRAÇÃO 5 TON 5 MTS, DESTINADAS AOS CAMINHÕES PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 340,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 340,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE AMARRAÇÃO 5 TON 5 MTS, DESTINADAS AOS CAMINHÕES PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000705
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.R$ 1.352,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.352,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
Empenho
0000670
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS DE VAQUETA C.CURTO E 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA.R$ 1.320,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.320,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS DE VAQUETA C.CURTO E 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA.
Empenho
0000613
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) ESCADAS ARTICULADA 12D, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 770,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 770,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) ESCADAS ARTICULADA 12D, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000407
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQ1UISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL.R$ 960,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 960,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQ1UISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL.
Empenho
0000330
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA REDUÇÃO. VEDA ROSCA, MANGUEIRA DE INCENDIO E ADAPTADOR), DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 738,60
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 738,60
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA REDUÇÃO. VEDA ROSCA, MANGUEIRA DE INCENDIO E ADAPTADOR), DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000323
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRENA E LANTERNA) PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIAL EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTR$ 378,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 378,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRENA E LANTERNA) PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIAL EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPT
Empenho
0000052
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.039.575 DE 23/03/2015.R$ 237,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 237,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.039.575 DE 23/03/2015.
Empenho
5000206
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.R$ 75,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 75,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Empenho
0002546
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.R$ 137,50
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 137,50
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Empenho
0002529
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.R$ 63,40
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 63,40
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Empenho
0001472
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.R$ 31,65
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 31,65
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Empenho
0001468
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PROJETORES P/LAMPADA, 08 (OITO) ESTICADOR P/CABO E 08(OITO) SAPATILHA GALVANIZADA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO.R$ 788,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 788,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PROJETORES P/LAMPADA, 08 (OITO) ESTICADOR P/CABO E 08(OITO) SAPATILHA GALVANIZADA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0003751
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PARES DE LUVA VAQUETA E FIO DE NYLON, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 1.655,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 1.655,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PARES DE LUVA VAQUETA E FIO DE NYLON, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0002952
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROJETOR P/LAMPADA 400W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.R$ 228,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 228,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROJETOR P/LAMPADA 400W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Empenho
0002119
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) CONES LARANJA/BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PÚBLICAS.R$ 4.183,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 4.183,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) CONES LARANJA/BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PÚBLICAS.
Empenho
0000645
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE AMARRAÇÃO, MANGOTE SUCÇÃO, VALVULA DE ESFERA E NIPLE SIMPLES), DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 920,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 920,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE AMARRAÇÃO, MANGOTE SUCÇÃO, VALVULA DE ESFERA E NIPLE SIMPLES), DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000080
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.R$ 129,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 129,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
Empenho
0002295
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA ALTA PRESSÃO K 2.170 * BR, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO.R$ 430,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 430,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA ALTA PRESSÃO K 2.170 * BR, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO.
Empenho
5000757
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO ARRAIAL E BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO.R$ 188,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 188,00
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO ARRAIAL E BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0101995
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.R$ 265,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 265,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
Empenho
0001943
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.R$ 249,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 249,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
Empenho
0001278
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.R$ 11,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 11,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
Empenho
0000788
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAVEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.R$ 180,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 180,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAVEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
Empenho
0000144

Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos · filtros e páginas cobrem os 126 pagamentos mais recentes de 135

Licitações vencidas

0 licitações

Sem licitações vencidas disponíveis.

Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago