| 28/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.845. | R$ 5.770,00 |
- Data
- 28/07/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.770,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUNO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.845.
- Empenho
- 8797 · Material de Consumo
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| 28/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.844. | R$ 3.680,00 |
- Data
- 28/07/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.680,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.844.
- Empenho
- 8796 · Material de Consumo
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| 28/07/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | R$ 3.080,50 |
- Data
- 28/07/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.080,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
- Empenho
- 5193 · Material de Consumo
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| 22/07/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.309. | R$ 282,00 |
- Data
- 22/07/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 282,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM JULHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.963.309.
- Empenho
- 8554 · Material de Consumo
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| 18/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM MAIO DE 2026. | R$ 1.489,70 |
- Data
- 18/05/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.489,70
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EM MAIO DE 2026.
- Empenho
- 6104 · Material de Consumo
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| 18/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM MAIO DE 2026. | R$ 10.692,49 |
- Data
- 18/05/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 10.692,49
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM MAIO DE 2026.
- Empenho
- 6103 · Material de Consumo
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| 18/05/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM MAIO DE 2026. | R$ 5.674,60 |
- Data
- 18/05/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.674,60
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM MAIO DE 2026.
- Empenho
- 6102 · Material de Consumo
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| 23/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) , BOMBA ANAUGER 700 E 300 METROS DE CABO A/C FLEX 2.50 MM², PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO. EM JANEIRO DE 2026. | R$ 1.480,00 |
- Data
- 23/01/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.480,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) , BOMBA ANAUGER 700 E 300 METROS DE CABO A/C FLEX 2.50 MM², PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MODELO. EM JANEIRO DE 2026.
- Empenho
- 891 · Material de Consumo
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| 20/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES LARANJA/BRANCO 75CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 400,00 |
- Data
- 20/01/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 400,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONES LARANJA/BRANCO 75CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026.
- Empenho
- 761 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 19/01/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026. | R$ 1.250,90 |
- Data
- 19/01/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.250,90
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, EM JANEIRO DE 2026.
- Empenho
- 756 · Material de Consumo
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| 28/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 2.191,00 |
- Data
- 28/10/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.191,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
- Empenho
- 12382 · Material de Consumo
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| 28/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA. | R$ 340,00 |
- Data
- 28/10/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 340,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA.
- Empenho
- 12381 · Material de Consumo
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| 28/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEGURAÇA DO TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 1.071,50 |
- Data
- 28/10/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.071,50
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEGURAÇA DO TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
- Empenho
- 12379 · Material de Consumo
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| 09/10/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 2.521,75 |
- Data
- 09/10/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.521,75
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
- Empenho
- 11908 · Material de Consumo
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| 07/08/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | R$ 7.062,60 |
- Data
- 07/08/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 7.062,60
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
- Empenho
- 9145 · Material de Consumo
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| 18/06/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 167.383. | R$ 15.200,00 |
- Data
- 18/06/2025
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 15.200,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 167.383.
- Empenho
- 5610 · Material de Consumo
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| 13/06/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LANTERNAS DE CABEÇA, PARA OS ELETRICITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 138,00 |
- Data
- 13/06/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 138,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LANTERNAS DE CABEÇA, PARA OS ELETRICITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
- Empenho
- 6554 · Material de Consumo
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| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA E MARCACAO DAS VAGAS PARA DEFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.761. | R$ 262,20 |
- Data
- 04/04/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 262,20
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA E MARCACAO DAS VAGAS PARA DEFICIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.761.
- Empenho
- 3796 · Material de Consumo
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| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA PARA USO EM EQUIPAMENTO MEDICOS NO PSF2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.764. | R$ 50,00 |
- Data
- 04/04/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 50,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA PARA USO EM EQUIPAMENTO MEDICOS NO PSF2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.764.
- Empenho
- 3795 · Material de Consumo
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| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.788. | R$ 5.714,00 |
- Data
- 04/04/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.714,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.788.
- Empenho
- 3794 · Material de Consumo
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| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA USO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.765. | R$ 59,00 |
- Data
- 04/04/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 59,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARA USO NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.765.
- Empenho
- 3793 · Material de Consumo
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| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER DE LIXO E MACARICO PORTATIL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162763. | R$ 1.519,00 |
- Data
- 04/04/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.519,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTEINER DE LIXO E MACARICO PORTATIL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162763.
- Empenho
- 3792 · Material de Consumo
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| 04/04/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA REPARO DA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.766. | R$ 413,00 |
- Data
- 04/04/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 413,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PARA REPARO DA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.766.
- Empenho
- 3791 · Material de Consumo
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| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE TRINTA METROS QUADRADOS DE PISO EMBORRACHADO PRETTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 1.560,00 |
- Data
- 31/01/2025
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 1.560,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE TRINTA METROS QUADRADOS DE PISO EMBORRACHADO PRETTO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 901 · Material de Consumo
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| 31/01/2025 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE ALICATE AMPERMETRO ET MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | R$ 982,00 |
- Data
- 31/01/2025
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 982,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REF. A COMPRA DE ALICATE AMPERMETRO ET MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 1220 · Material de Consumo
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| 22/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) REFLETOR DE LED 100, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 530,00 |
- Data
- 22/01/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 530,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) REFLETOR DE LED 100, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 711 · Material de Consumo
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| 22/01/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( EPI ), PARA ELETRICISTA , DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.677,20 |
- Data
- 22/01/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.677,20
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( EPI ), PARA ELETRICISTA , DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 707 · Material de Consumo
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| 24/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS, BOTAS, ETC) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.125. | R$ 2.284,00 |
- Data
- 24/09/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.284,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS, BOTAS, ETC) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.125.
- Empenho
- 8079 · Material de Consumo
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| 24/09/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MAO, GRAXEIRA MANUAL, CABO ELASTICO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.133. | R$ 1.936,00 |
- Data
- 24/09/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.936,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MAO, GRAXEIRA MANUAL, CABO ELASTICO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.133.
- Empenho
- 8076 · Material de Consumo
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| 27/08/2024 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para Garagem Municipal de Montadas | R$ 730,00 |
- Data
- 27/08/2024
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 730,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para Garagem Municipal de Montadas
- Empenho
- 4809 · Material de Consumo
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| 29/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO A/C FLEX PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145698. | R$ 850,00 |
- Data
- 29/05/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 850,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO A/C FLEX PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DA PRAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145698.
- Empenho
- 4286 · Material de Consumo
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| 21/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PREGOS, BROCAS, ARAME) PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145227 E 145.237. | R$ 1.655,00 |
- Data
- 21/05/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.655,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PREGOS, BROCAS, ARAME) PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145227 E 145.237.
- Empenho
- 4141 · Material de Consumo
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| 16/05/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, LUVA, ALICATE , DISCO DE SERRA ETC) PARA A VILA ARIUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144984. | R$ 2.602,00 |
- Data
- 16/05/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.602,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, LUVA, ALICATE , DISCO DE SERRA ETC) PARA A VILA ARIUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144984.
- Empenho
- 4022 · Material de Consumo
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| 08/03/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA, ETC) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141536. | R$ 302,50 |
- Data
- 08/03/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 302,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA, ETC) PARA O TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141536.
- Empenho
- 2114 · Material de Consumo
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| 28/08/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS FIO DE AÇO CG, PARA USO NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃO, GATO ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 132553. | R$ 870,00 |
- Data
- 28/08/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 870,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS FIO DE AÇO CG, PARA USO NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃO, GATO ETC), CONFORME NOTA FISCAL Nº 132553.
- Empenho
- 5001067 · Material de Consumo
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| 22/03/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 324,00 |
- Data
- 22/03/2023
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 324,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.
- Empenho
- 1104 · Material de Consumo
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| 06/02/2023 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos luvas pvc pas quadraddas luvas pigmentadas vassouras e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 2.306,00 |
- Data
- 06/02/2023
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.306,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos luvas pvc pas quadraddas luvas pigmentadas vassouras e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 322 · Material de Consumo
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| 23/09/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NEUTROL ROLAMENTO E ARRUELA LISA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 800,00 |
- Data
- 23/09/2022
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 800,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NEUTROL ROLAMENTO E ARRUELA LISA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 5690 · Material de Consumo
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| 16/08/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA CONE E JAQUETA ARRUELA E PARAFUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 |
- Data
- 16/08/2022
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 600,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA CONE E JAQUETA ARRUELA E PARAFUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4652 · Material de Consumo
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| 10/08/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAQUINA+IVERSOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 1.060,00 |
- Data
- 10/08/2022
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 1.060,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAQUINA+IVERSOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
- Empenho
- 3893 · Material de Consumo
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| 28/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DE ACO PARAFUSO REBITE DE REPUXO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | R$ 2.023,75 |
- Data
- 28/07/2022
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.023,75
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO DE ACO PARAFUSO REBITE DE REPUXO ETC DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 4198 · Material de Consumo
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| 12/07/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA BARRA ROSCADA PORCA SEXT ARRUELA LISA E FACA 2 PONTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 682,50 |
- Data
- 12/07/2022
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 682,50
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA BARRA ROSCADA PORCA SEXT ARRUELA LISA E FACA 2 PONTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 3809 · Material de Consumo
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| 27/06/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROLAMENTO NEUTROL FIO DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 1.600,30 |
- Data
- 27/06/2022
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.600,30
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROLAMENTO NEUTROL FIO DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 3390 · Material de Consumo
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| 27/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA DE CHUVA PARAFUSO ARRUELA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | R$ 2.310,00 |
- Data
- 27/05/2022
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.310,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA DE CHUVA PARAFUSO ARRUELA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 2652 · Material de Consumo
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| 18/05/2022 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARAFUSO ALLEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 |
- Data
- 18/05/2022
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 300,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARAFUSO ALLEN DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 2375 · Material de Consumo
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| 12/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 2.403,50 |
- Data
- 12/04/2022
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 2.403,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
- Empenho
- 1665 · Material de Consumo
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| 12/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 950,00 |
- Data
- 12/04/2022
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 950,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
- Empenho
- 1663 · Material de Consumo
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| 05/04/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS VO VAPORES ORGANICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.712. | R$ 120,00 |
- Data
- 05/04/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 120,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS VO VAPORES ORGANICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.712.
- Empenho
- 5000394 · Material de Consumo
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| 04/04/2022 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CONTEINER 120 L COM RODAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME N.F 110.602 EM ANEXO. | R$ 10.900,00 |
- Data
- 04/04/2022
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 10.900,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CONTEINER 120 L COM RODAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME N.F 110.602 EM ANEXO.
- Empenho
- 1467 · Equipamentos e Material Permanente
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| 28/03/2022 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze giricas pneu e camara 350x8 para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 6.270,00 |
- Data
- 28/03/2022
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.270,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze giricas pneu e camara 350x8 para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 1330 · Material de Consumo
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| 25/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA A GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107.996. | R$ 103,60 |
- Data
- 25/01/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 103,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS PARA A GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107.996.
- Empenho
- 649 · Material de Consumo
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| 23/11/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400M DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105871. | R$ 3.200,00 |
- Data
- 23/11/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.200,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400M DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105871.
- Empenho
- 7777 · Material de Consumo
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| 03/11/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 3.283,00 |
- Data
- 03/11/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.283,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 4651 · Material de Consumo
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| 31/08/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | R$ 6.000,00 |
- Data
- 31/08/2021
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 6.000,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 4559 · Material de Consumo
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| 04/08/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA OSCILANTE E PLAINA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.943. | R$ 2.290,00 |
- Data
- 04/08/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.290,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA OSCILANTE E PLAINA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.943.
- Empenho
- 5397 · Equipamentos e Material Permanente
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| 21/05/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA P CHUVA ELETRODO DISCOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO | R$ 819,00 |
- Data
- 21/05/2021
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 819,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA P CHUVA ELETRODO DISCOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 2345 · Material de Consumo
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| 05/04/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO DOBRADICA PORCA E ARRUELA DESTINADO AO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.694,00 |
- Data
- 05/04/2021
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.694,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO DOBRADICA PORCA E ARRUELA DESTINADO AO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 1364 · Material de Consumo
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| 16/03/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REBOLO DIAMANTADO CLIPS DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | R$ 555,00 |
- Data
- 16/03/2021
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 555,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REBOLO DIAMANTADO CLIPS DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 1113 · Material de Consumo
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| 05/03/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DILATACAO DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | R$ 450,00 |
- Data
- 05/03/2021
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 450,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DILATACAO DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 882 · Material de Consumo
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| 19/02/2021 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos conteiner 120L crodas luvas de PVC pas quadradas luva pigmentada e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 5.338,60 |
- Data
- 19/02/2021
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 5.338,60
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos conteiner 120L crodas luvas de PVC pas quadradas luva pigmentada e botas para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 679 · Material de Consumo
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| 12/02/2021 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORDOALHA 14 BARRA ROSCADA ARRUELA LISA ARAME GALVANIZADO ETC DESTINADO A FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.555,00 |
- Data
- 12/02/2021
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 6.555,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORDOALHA 14 BARRA ROSCADA ARRUELA LISA ARAME GALVANIZADO ETC DESTINADO A FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 537 · Material de Consumo
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| 08/02/2021 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, BROCAS, PREGOS, BUCHAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95601. | R$ 740,00 |
- Data
- 08/02/2021
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 740,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, BROCAS, PREGOS, BUCHAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95601.
- Empenho
- 1156 · Material de Consumo
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| 14/12/2020 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS MA 8.8 20 X 150 RP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93.778 | R$ 70,00 |
- Data
- 14/12/2020
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 70,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS MA 8.8 20 X 150 RP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93.778
- Empenho
- 7955 · Material de Consumo
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| 11/12/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cabo de aco broca. abracadeiras e clips pcabo de aco para instalacao de rede de protecao na quadra de futrbol de areia do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | R$ 593,00 |
- Data
- 11/12/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 593,00
- Descrição
- Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos cabo de aco broca. abracadeiras e clips pcabo de aco para instalacao de rede de protecao na quadra de futrbol de areia do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade.
- Empenho
- 5117 · Material de Consumo
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| 16/09/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000090528. | R$ 1.504,00 |
- Data
- 16/09/2020
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 1.504,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000090528.
- Empenho
- 3494 · Material de Consumo
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| 04/08/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA DE DILATACAO E DISCO LIXA), DESTINADOS A REFORMA DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | R$ 304,00 |
- Data
- 04/08/2020
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 304,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA DE DILATACAO E DISCO LIXA), DESTINADOS A REFORMA DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 3626 · Material de Consumo
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| 23/07/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE, TELA TAPUME) , DESTINADO PARA UTILIZACAO NA DRENAGEM DA OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.855,00 |
- Data
- 23/07/2020
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.855,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE, TELA TAPUME) , DESTINADO PARA UTILIZACAO NA DRENAGEM DA OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 3408 · Material de Consumo
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| 16/06/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (vassourao, luvas e botas) para o setor de limpezxa publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 2.808,20 |
- Data
- 16/06/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.808,20
- Descrição
- Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (vassourao, luvas e botas) para o setor de limpezxa publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 2448 · Material de Consumo
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| 08/06/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 DISCO LIXA GRANITO E 50 JUNTA DILATACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | R$ 290,00 |
- Data
- 08/06/2020
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 290,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 DISCO LIXA GRANITO E 50 JUNTA DILATACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 2580 · Material de Consumo
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| 17/04/2020 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50MM X 30M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEMANDA DO COVID-19. | R$ 160,00 |
- Data
- 17/04/2020
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 160,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50MM X 30M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEMANDA DO COVID-19.
- Empenho
- 7000709 · Material de Consumo
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| 14/04/2020 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de parafusos e porcas sextavadas para as grades aradoras de tratores lotados na Secretaria Mujicipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 275,00 |
- Data
- 14/04/2020
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 275,00
- Descrição
- Para ocorrer aio pagamento proveniente do fornecimento de parafusos e porcas sextavadas para as grades aradoras de tratores lotados na Secretaria Mujicipal de Infraestrutura, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas.
- Empenho
- 1615 · Material de Consumo
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| 04/03/2020 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA TAPUME E ELETRODUTO CORRUGADO), DESTINADO A OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 816,00 |
- Data
- 04/03/2020
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 816,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA TAPUME E ELETRODUTO CORRUGADO), DESTINADO A OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 892 · Material de Consumo
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS; CONFORME NF Nº 000.075.161. | R$ 1.440,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 1.440,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS; CONFORME NF Nº 000.075.161.
- Empenho
- 0001330
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| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURA CERCA VIVA, ALICATE ELETRICISTA, LUVAS PVC, BOTAS, PREGOS, CORREIA) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81789. | R$ 573,00 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 573,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TESOURA CERCA VIVA, ALICATE ELETRICISTA, LUVAS PVC, BOTAS, PREGOS, CORREIA) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81789.
- Empenho
- 0007164
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para conserto e manutencao do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | R$ 2.630,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 2.630,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para conserto e manutencao do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio.
- Empenho
- 0005039
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) vassourao c/cabo, 50 (cinquenta) luvas pigmentadas preta e 10 (dez) luvas lisa vinil, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 942,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 942,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) vassourao c/cabo, 50 (cinquenta) luvas pigmentadas preta e 10 (dez) luvas lisa vinil, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 0001572
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) conteiner 120L c/rodas e 14 (quatorze) vassourão gari c/cabo, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 4.060,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.060,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) conteiner 120L c/rodas e 14 (quatorze) vassourão gari c/cabo, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 0000007
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (DETECTOR DE TENSAO), DESTINADO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 140,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 140,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (DETECTOR DE TENSAO), DESTINADO PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0005601
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA FOTOLUMINESCENTE), DESTINADO PARA USO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EVENTOS DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | R$ 825,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 825,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA FOTOLUMINESCENTE), DESTINADO PARA USO DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EVENTOS DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0005599
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE), DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DE EMERGENCIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.280,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.280,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE), DESTINADO PARA USO NO SISTEMA DE EMERGENCIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0005597
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(EIXO SERRA 1/2), DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADO DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 100,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL(EIXO SERRA 1/2), DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADO DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0005347
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE ACO, PARAFUSO, PORCA, ESTICADOR, ETC), DESTINADAS A MONTAGEM DO PAVILHAO ONNDE VAI SER REALIZADO O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.266,30 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.266,30
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE ACO, PARAFUSO, PORCA, ESTICADOR, ETC), DESTINADAS A MONTAGEM DO PAVILHAO ONNDE VAI SER REALIZADO O EVENTO "CAMINHOS DO FRIO" NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0004024
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JUNTA DILATACAO), DESTINADAS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | R$ 320,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 320,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (JUNTA DILATACAO), DESTINADAS A CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001653
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA ANTIDERRAPANTE), DESTINADA A CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 350,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (FITA ANTIDERRAPANTE), DESTINADA A CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000323
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,5 X 7,8 / 25 DEGRAUS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.070.503. | R$ 1.190,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 1.190,00
- Descrição
- EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 4,5 X 7,8 / 25 DEGRAUS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N? 000.070.503.
- Empenho
- 0003969
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 250,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 250,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pe?as para manuten??o preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.
- Empenho
- 0002543
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vassour?es, luvas e p?s para o setor de limpeza urbanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | R$ 666,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 666,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vassour?es, luvas e p?s para o setor de limpeza urbanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas.
- Empenho
- 0000706
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO DE A?O GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESTRUTURA DO PAVILH?O, PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 114,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 114,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO DE A?O GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESTRUTURA DO PAVILH?O, PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0003847
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONES LARANJA DE 50 E 75 CM PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 2.100,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONES LARANJA DE 50 E 75 CM PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0002223
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PISTOLAP/ PINTURA, E PLAVA FOTOLUMINESCENTE) PARA A SEC. DE OBRAS E SERVO?OS URBANOS. | R$ 1.105,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.105,00
- Descrição
- VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PISTOLAP/ PINTURA, E PLAVA FOTOLUMINESCENTE) PARA A SEC. DE OBRAS E SERVO?OS URBANOS.
- Empenho
- 0001508
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOTA DE COURO, LUVA PREVILING AZUL ETC) PARA UTILIZA??O DA SEC. DE OBRAS DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | R$ 1.378,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.378,00
- Descrição
- VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOTA DE COURO, LUVA PREVILING AZUL ETC) PARA UTILIZA??O DA SEC. DE OBRAS DE SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO.
- Empenho
- 0001506
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BOTA DE COURO, TELA TAPUME) PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 240,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BOTA DE COURO, TELA TAPUME) PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001028
|
| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL N°000.062.326. | R$ 30,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 30,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL N°000.062.326.
- Empenho
- 0003531
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20M (vinte metros) de mangueira trançada e 05M (cinco metros) de mangote, para o veículo Caminhão Pipa, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | R$ 310,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 310,00
- Descrição
- Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20M (vinte metros) de mangueira trançada e 05M (cinco metros) de mangote, para o veículo Caminhão Pipa, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas.
- Empenho
- 0001062
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO 5 TONELADAS 10M, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 390,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 390,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO 5 TONELADAS 10M, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0004654
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.100,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.100,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0002000
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (LUVA BORRACHA, LUVA DE VAQUETA, ALICATE UNIVERSAL, CAPACETE, JUGULAR ETC) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 477,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 477,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS (LUVA BORRACHA, LUVA DE VAQUETA, ALICATE UNIVERSAL, CAPACETE, JUGULAR ETC) PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001158
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS - EIXO SERRA 5/8, POLIA FERRO 90X1, CHAVE PARTIDA TRIF PDA - PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 268,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 268,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS - EIXO SERRA 5/8, POLIA FERRO 90X1, CHAVE PARTIDA TRIF PDA - PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001045
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 1 (UM) MOTOR TRIFASICO 1CV- PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 450,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 1 (UM) MOTOR TRIFASICO 1CV- PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001043
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS - JG BROCAS C/ 25 PCS - JG BROCAS CONCRETO C 8/ PCS PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA RELATIVO A ESTE MUNICIPIO | R$ 218,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 218,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS - JG BROCAS C/ 25 PCS - JG BROCAS CONCRETO C 8/ PCS PARA MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA RELATIVO A ESTE MUNICIPIO
- Empenho
- 0000591
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA, CORTADORA METAIS, MAQUINA DE SOLDA, TORNO DE BANCADA E FURADEIRA PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.244,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.244,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA, CORTADORA METAIS, MAQUINA DE SOLDA, TORNO DE BANCADA E FURADEIRA PARA A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRURURA, DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000387
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANALETA, CABO E ALCA DE APOIO), DESTINADOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.756,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.756,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANALETA, CABO E ALCA DE APOIO), DESTINADOS AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000863
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE AMARRAÇÃO 5 TON 5 MTS, DESTINADAS AOS CAMINHÕES PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 340,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 340,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE AMARRAÇÃO 5 TON 5 MTS, DESTINADAS AOS CAMINHÕES PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000705
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 1.352,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.352,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PARES DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
- Empenho
- 0000670
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS DE VAQUETA C.CURTO E 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. | R$ 1.320,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.320,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS DE VAQUETA C.CURTO E 300 (TREZENTOS) METROS DE FIO NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA.
- Empenho
- 0000613
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) ESCADAS ARTICULADA 12D, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 770,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 770,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 (DUAS) ESCADAS ARTICULADA 12D, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000407
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQ1UISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. | R$ 960,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 960,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQ1UISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL.
- Empenho
- 0000330
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA REDUÇÃO. VEDA ROSCA, MANGUEIRA DE INCENDIO E ADAPTADOR), DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 738,60 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 738,60
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA REDUÇÃO. VEDA ROSCA, MANGUEIRA DE INCENDIO E ADAPTADOR), DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000323
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRENA E LANTERNA) PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIAL EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPT | R$ 378,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 378,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRENA E LANTERNA) PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIAL EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPT
- Empenho
- 0000052
|
| — | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.039.575 DE 23/03/2015. | R$ 237,00 |
- Data
- —
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 237,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.039.575 DE 23/03/2015.
- Empenho
- 5000206
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 75,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 75,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 0002546
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 137,50 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 137,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 0002529
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 63,40 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 63,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001472
|
| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | R$ 31,65 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 31,65
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 0001468
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PROJETORES P/LAMPADA, 08 (OITO) ESTICADOR P/CABO E 08(OITO) SAPATILHA GALVANIZADA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 788,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 788,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PROJETORES P/LAMPADA, 08 (OITO) ESTICADOR P/CABO E 08(OITO) SAPATILHA GALVANIZADA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0003751
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PARES DE LUVA VAQUETA E FIO DE NYLON, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.655,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 1.655,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PARES DE LUVA VAQUETA E FIO DE NYLON, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0002952
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROJETOR P/LAMPADA 400W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | R$ 228,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 228,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROJETOR P/LAMPADA 400W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
- Empenho
- 0002119
|
| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) CONES LARANJA/BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PÚBLICAS. | R$ 4.183,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.183,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) CONES LARANJA/BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PÚBLICAS.
- Empenho
- 0000645
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE AMARRAÇÃO, MANGOTE SUCÇÃO, VALVULA DE ESFERA E NIPLE SIMPLES), DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | R$ 920,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 920,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE AMARRAÇÃO, MANGOTE SUCÇÃO, VALVULA DE ESFERA E NIPLE SIMPLES), DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0000080
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | R$ 129,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 129,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 0002295
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| — | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA ALTA PRESSÃO K 2.170 * BR, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | R$ 430,00 |
- Data
- —
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 430,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA ALTA PRESSÃO K 2.170 * BR, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5000757
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| — | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO ARRAIAL E BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO. | R$ 188,00 |
- Data
- —
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 188,00
- Descrição
- Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DO ARRAIAL E BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 0101995
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 265,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 265,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
- Empenho
- 0001943
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 249,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 249,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
- Empenho
- 0001278
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 11,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 11,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
- Empenho
- 0000788
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| — | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAVEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | R$ 180,00 |
- Data
- —
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 180,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAVEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
- Empenho
- 0000144
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